|
Faktúra |
44/2025
|
Elektrická energia 4/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
45/2025
|
Zemný plyn - záloha 4/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
46/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 4/25
|
185,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Objednávka |
obj.8/2025
|
Kahoot+ - ročné predplatné
|
90,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
41/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
43/2025
|
Telefonická služba
|
1,02 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
42/2025
|
Telefón, internet
|
85,23 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
39/2025
|
vodné, stočné
|
348,88 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
Čistiace potreby
|
223,92 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
37/2025
|
vodné, stočné
|
93,31 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
38/2025
|
vodné, stočné
|
1 387,98 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
40/2025
|
Učebné pomôcky
|
44,27 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
ECLIPSERA s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
34/2025
|
Čistiaca sada na PC a biele tabule
|
41,00 |
s DPH |
obj.6/2025
|
19.02.2025 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Objednávka |
obj.6/2025
|
Čistiaca sada na PC a biele tabule
|
41,00 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
35/2025
|
Sada tonerov
|
90,00 |
s DPH |
obj.7/2025
|
19.02.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
32/2025
|
Tyčový mixér
|
218,94 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
PROFI VISION s. r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
Faktúra |
33/2025
|
Kronika
|
40,38 |
s DPH |
obj.5/2025
|
18.02.2025 |
Sk - Linka s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Objednávka |
obj.7/2025
|
Sada tonerov
|
90,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
31/2025
|
Upomienka
|
6,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
Faktúra |
30/2025
|
Poistenie majetku
|
204,87 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |